Faktúra č. 1144/15

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1144/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál určený na opravy a údržbu budov ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 23.09.2015
  • Celková hodnota: 545,21 €
  • Identifikácia objednávky: 0716/15
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť