Faktúra č. 1114/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1114/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Predmety pre podujatia DOD
  • Dátum doručenia: 25.08.2025
  • Celková hodnota: 478,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0594/25
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť