Faktúra č. 1105/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1105/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierenský materiál
  • Dátum doručenia: 21.08.2025
  • Celková hodnota: 129,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0557/25
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2025
  • Poznámka:
Tlačiť