Faktúra č. 1105/25
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1105/25
- Popis fakturovaného plnenia: Papierenský materiál
- Dátum doručenia: 21.08.2025
- Celková hodnota: 129,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0557/25
- Dátum zverejnenia: 09.09.2025
- Poznámka: