Faktúra č. 1070/21

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1070/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK, baliaca páska
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 188,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0802/21
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť