Faktúra č. 1065/19
Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Zmluvný partner
- Názov: VEMA s.r.o.
- IČO: 31355374
- Adresa: Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava - Mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1065/19
- Popis fakturovaného plnenia: Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ Piešťany
- Dátum doručenia: 25.06.2019
- Celková hodnota: 26,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0800/19
- Dátum zverejnenia: 08.08.2019
- Poznámka: