Faktúra č. 0973/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0973/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK, doprava
  • Dátum doručenia: 25.06.2024
  • Celková hodnota: 117,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0583/24
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť