Faktúra č. 0962/18

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0962/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Maliarsky materiál pre potreby údržby ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 01.08.2018
  • Celková hodnota: 315,11 €
  • Identifikácia objednávky: 0662/18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť