Faktúra č. 0958/17

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0958/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toaletný papier
  • Dátum doručenia: 17.07.2017
  • Celková hodnota: 185,28 €
  • Identifikácia objednávky: 0634/17
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť