Faktúra č. 0827/18

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0827/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál pre potreby opráv na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 27.06.2018
  • Celková hodnota: 407,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0510/18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť