Faktúra č. 0821/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0821/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Toal.papier,servítky,nožnice
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota: 91,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0640/19
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť