Faktúra č. 0755/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0755/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Utierky, čistiace a hygienické potreby na DOD
  • Dátum doručenia: 22.05.2024
  • Celková hodnota: 46,50 €
  • Identifikácia zmluvy: hotovosť
  • Identifikácia objednávky: 0474/24
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť