Faktúra č. 0739/15

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0739/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové sklad.utierky, toal.papier
  • Dátum doručenia: 15.06.2015
  • Celková hodnota: 283,90 €
  • Identifikácia objednávky: 0475/15
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť