Faktúra č. 0671/14

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0671/14
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky,toaletný papier
  • Dátum doručenia: 27.05.2014
  • Celková hodnota: 450,34 €
  • Identifikácia objednávky: 0497/14
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť