Faktúra č. 0660/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0660/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 30.05.2025
  • Celková hodnota: 3 704,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0308/25
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť