Faktúra č. 0597/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0597/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, papierové utierky
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 193,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0447/19
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť