Faktúra č. 0576/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0576/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava siete a el.zariadení na prízemí budovy ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 2 380,37 €
  • Identifikácia objednávky: 0199/23
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť