Faktúra č. 0544/18

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0544/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Toaletný papier, papierové utierky
  • Dátum doručenia: 15.05.2018
  • Celková hodnota: 292,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0393/18
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť