Faktúra č. 0483/15

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0483/15
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál použitý pri drobných opravách v budove ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 29.04.2015
  • Celková hodnota: 230,15 €
  • Identifikácia objednávky: 0349/15
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť