Faktúra č. 0438/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0438/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 79,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 1042/2018/OPaS
  • Identifikácia objednávky: 0030/23/ZML
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť