Faktúra č. 0353/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0353/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK
  • Dátum doručenia: 20.03.2023
  • Celková hodnota: 576,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0088/23
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť