Faktúra č. 0319/12

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0319/12
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena letných pneumatík
  • Dátum doručenia: 28.03.2012
  • Celková hodnota: 3 267,16 €
  • Identifikácia objednávky: 0188/12
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť