Faktúra č. 0241/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0241/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Datový kábel, nabíjačka
  • Dátum doručenia: 17.02.2023
  • Celková hodnota: 57,39 €
  • Identifikácia objednávky: 0179/23
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť