Faktúra č. 0238/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0238/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner
  • Dátum doručenia: 07.03.2025
  • Celková hodnota: 3 450,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0097/25
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť