Faktúra č. 0173/13

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0173/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Toal.papier,sklad.utierky,hyg.sáčky
  • Dátum doručenia: 22.02.2013
  • Celková hodnota: 311,24 €
  • Identifikácia objednávky: 0149/13
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť