Faktúra č. 0171/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0171/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 37,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 241/2022/OPaS
  • Identifikácia objednávky: 0038/25/ZML
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť