Faktúra č. 0165/23

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0165/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Doprava žiakov do Talencentra a späť
  • Dátum doručenia: 05.02.2023
  • Celková hodnota: 300,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 26/2023/OPaS
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť