Faktúra č. 0156/24

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0156/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 25.12.2024
  • Celková hodnota: 313,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: platba kartou
  • Identifikácia objednávky: 1161/24
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť