Faktúra č. 0139/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0139/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné služby
  • Dátum doručenia: 13.02.2025
  • Celková hodnota: 12 949,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 149/2024/OPaS
  • Identifikácia objednávky: 0032/25/ZML
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť