Faktúra č. 0120/18

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0120/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady na zemný plyn r. 2017 - vyúčt.SOŠ Holíč
  • Dátum doručenia: 25.01.2018
  • Celková hodnota: 4 195,83 €
  • Identifikácia zmluvy: 170/2015/OP
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť