Faktúra č. 0077/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0077/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové utierky, toaletný papier
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 195,84 €
  • Identifikácia objednávky: 0116/19
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť