Faktúra č. 0042/19

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0042/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové tašky na reprezentačné účely TTSK
  • Dátum doručenia: 17.01.2019
  • Celková hodnota: 628,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0019/19
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť