Faktúra č. 0039/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0039/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky
  • Dátum doručenia: 09.05.2025
  • Celková hodnota: 261,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: platba kartou
  • Identifikácia objednávky: 0264/25
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť