Faktúra č. 0022/25

Obstarávateľ
  • Názov: Trnavský samosprávny kraj
  • IČO: 37836901
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0022/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava
  • Dátum doručenia: 13.01.2025
  • Celková hodnota: 43,05 €
  • Identifikácia objednávky: 0023/25
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť