1980/24 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
329,00 € |
04.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1940/24 |
Nápoje na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
1 995,84 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1937/24 |
Darčekové predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Stanislava Šottníková |
54529182 |
|
941,25 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1933/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
568,80 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1935/24 |
Údržba interiérovej zelene na Úrade TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
318,00 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1941/24 |
Studená voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,70 € |
29.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1932/24 |
Dobropis- kredity na predplatné domén |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
135,77 € |
28.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0130/24 |
Letenky Brusel - Viedeň a späť /Michaela Paľašová/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
374,32 € |
28.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1928/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
91,60 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1927/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
27.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0131/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
48,33 € |
27.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1925/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1931/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1914/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 252,10 € |
26.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0123/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1,06 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0118/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1,06 € |
26.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1906/24 |
Údržba, vianočná výzdoba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
1 550,00 € |
25.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1912/24 |
Výroba nálepiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prompt, security printing s.r.o. |
54100615 |
|
41,04 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1922/24 |
Chladnička, mikrovlnná rúra, rýchlovarná kanvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
314,80 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1924/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pálenica u Tatka s. r. o. |
52457001 |
|
1 189,58 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1908/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
976,00 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1926/24 |
Chladnička |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
285,68 € |
25.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1915/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1919/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1930/24 |
Predplatné časopisu ŠKOLA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
25.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0119/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1,10 € |
25.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0120/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1,09 € |
24.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0121/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1,09 € |
23.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1913/24 |
Servisná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DigiDay Slovakia s. r. o. |
53767624 |
|
180,00 € |
22.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0116/24 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
1,08 € |
22.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |