Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1391/25 Skladací plošinový vozík Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 111,65 € 06.10.2025 15.10.2025 Faktúra
0133/25 Školenie "EuroVelo & Cycling Tourism" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bringásvándor Nonprofit Kft. 26604350-1-18 225,00 € 03.10.2025 06.10.2025 Faktúra
0134/25 Školenie "EuroVelo & Cycling Tourism" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Bringásvándor Nonprofit Kft. 26604350-1-18 225,00 € 03.10.2025 06.10.2025 Faktúra
1362/25 Prenájom parkoviska Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 965,00 € 03.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1363/25 Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 49,20 € 03.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1370/25 Prenájom optického vlákna SM - Sibírska, Študentská Trnavský samosprávny kraj 37836901 TT-IT, s.r.o. 44102771 3 447,69 € 03.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1367/25 Náklady spojené s predmetom nájmu Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 676,49 € 03.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1375/25 Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, vodné za zavlažovanie - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 1 053,19 € 03.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1374/25 Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, voda za zavlažovanie - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava 36082058 1 135,90 € 03.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1372/25 Poplatok za správu nabíjacích staníc Trnavský samosprávny kraj 37836901 GreenWay Slovensko s. r. o. 47728086 103,32 € 03.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1352/25 Studená voda pre TÚV Trnavský samosprávny kraj 37836901 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 83,17 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
1350/25 Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 1 908,00 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
1351/25 Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 466,49 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
1344/25 Spravodajský servis Trnavský samosprávny kraj 37836901 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 535,05 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
1349/25 Dodávka elektriny /Klimatizácia/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 8 027,30 € 01.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1348/25 Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 125,57 € 01.10.2025 15.10.2025 Faktúra
1337/25 Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Špicer, s.r.o. 48225797 253,10 € 30.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1336/25 Strážna služba /TTSK, KCT/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 Agentúra S + L s.r.o. 36266477 14 120,40 € 30.09.2025 14.10.2025 Faktúra
0130/25 Letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Brussels Airlines BE0400853488 351,72 € 29.09.2025 15.10.2025 Faktúra
1321/25 Kredit do frankovacieho stroja Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovenská pošta, a.s. 36631124 5 000,00 € 29.09.2025 06.10.2025 Faktúra
1327/25 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 148,50 € 29.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1328/25 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 326,30 € 29.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1323/25 Profylaxia frankovacieho stroja, štítky Trnavský samosprávny kraj 37836901 EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka 44563485 313,65 € 29.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1329/25 Vypracovanie znaleckého posudku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Dávid Kiss 55636772 350,00 € 29.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1330/25 Vypracovanie znaleckého posudku Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ing. Dávid Kiss 55636772 180,00 € 29.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1333/25 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 365,80 € 29.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1332/25 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany 00654302 5 493,00 € 29.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1334/25 Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pálenica u Tatka s. r. o. 52457001 1 626,25 € 29.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1319/25 Prenájom rohoží Trnavský samosprávny kraj 37836901 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 122,16 € 26.09.2025 13.10.2025 Faktúra
1309/25 Predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,00 € 25.09.2025 07.10.2025 Faktúra