| 0355/25 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
92,41 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0356/25 |
Vyúčtovanie - dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody podľa skutočnej spotreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
1 067,09 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0345/25 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
378,31 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0340/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0341/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0346/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0347/25 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
49,20 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0353/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 054,09 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0354/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 062,79 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0352/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena, k.ú. Sása, obec Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
274,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0339/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0342/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0344/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
44 002,71 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0192/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEGANCIO s. r. o. |
53227441 |
|
800,00 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
| 0348/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0337/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0350/25 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
8,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0351/25 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
1 617,45 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0343/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
2 025,30 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0349/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
992,75 € |
01.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |