0071/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
474,47 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0068/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0081/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
611,03 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0072/25 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
965,00 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0075/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,31 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0076/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
465,51 € |
03.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0074/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 007,98 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0079/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0011/25 |
Členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
European Cyclists' Federation ASBL Mundo Madou |
BE0460439895 |
|
2 200,00 € |
03.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0010/25 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
450,90 € |
03.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0067/25 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, servisný poplatok, autodoplnky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 680,54 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0070/25 |
Občerstvenie na školenie odboru financií - Transfery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 165,50 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchráková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0066/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
261,74 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0065/25 |
Strážna služba /TTSK, KTC/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
14 120,40 € |
31.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0013/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
38,35 € |
31.01.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0012/25 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Cloud EMEA Limited |
IE3668997 |
|
13,80 € |
31.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0068/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
154,49 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Lívia Kucharková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0069/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
214,51 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Lívia Kucharková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0067/25 |
- servis služobného motorového vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
654,48 € |
30.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Lívia Kucharková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0061/25 |
letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
450,90 € |
29.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |