0145/25 |
Zameranie adresného bodu budovy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Sadloň |
40550168 |
|
90,00 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0137/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0139/25 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
12 949,44 € |
13.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0140/25 |
Voda, dažďová voda, stočné- kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
44,85 € |
13.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0142/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
185,50 € |
13.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0133/25 |
Konferencia "Pracovné právo a personalistika 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
455,10 € |
12.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0135/25 |
Oprava služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
714,14 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0136/25 |
Poskytovanie údajov o polohe vlakov osobnej dopravy a o dátach cestovných poriadkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
66,42 € |
12.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0095/25 |
vrecia na odpad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
16,36 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0134/25 |
Licencia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LANDIER, spol. s r.o. |
35752904 |
|
123,00 € |
12.02.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0085/25 |
Zameranie adresného bodu budovy - PSC Trnava. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Róbert Sadloň |
40550168 |
|
90,00 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
0130/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
212,41 € |
11.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0128/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 018,40 € |
11.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0129/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 177,49 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0131/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
774,79 € |
11.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0132/25 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
535,05 € |
11.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0080/25 |
Občerstvenie pre riaditeľov OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
300,00 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0082/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
185,50 € |
10.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0125/25 |
Kredit do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0084/25 |
Kreditačný poplatok na frankovací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
159,90 € |
10.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |