0120/25 |
Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0122/25 |
Nákup kvetov - MDŽ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
948,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0202/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0211/25 |
Nájom častí vodnej stavby koruny ľavostr.ochrannej hrádze rieky Moravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
8 363,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0205/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0206/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0198/25 |
Konferencia "eFleet Day 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zajtra Studio spol. s r. o. |
46943994 |
|
121,77 € |
04.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0197/25 |
Konferencia "Vráťme mestá deťomi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
|
99,00 € |
04.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0114/25 |
letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
520,90 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0113/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
51,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0190/25 |
Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 856,11 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0193/25 |
Hlasové služby, mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
613,76 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0189/25 |
Dodávka elektriny /Klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 027,30 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0187/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0188/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0191/25 |
PHM, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 473,22 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0194/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
710,60 € |
03.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0183/25 |
Vizitky pre zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
492,00 € |
28.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0110/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku k.p. Sása. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
274,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
RÚ |
Objednávka |
0111/25 |
Vypracovanie geometrickéh plánu na oddelenie časti pozemku k.ú. Hlohovec. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEPRAL, s.r.o. |
36270661 |
|
450,00 € |
28.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |