0354/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
1 062,79 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0352/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena, k.ú. Sása, obec Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Dávid Kiss |
55636772 |
|
274,00 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0339/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
466,49 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0342/25 |
Dodávka elektriny /Mlyn Tomášikovo/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
125,57 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0344/25 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
44 002,71 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0192/25 |
Vzdelávanie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEGANCIO s. r. o. |
53227441 |
|
800,00 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0348/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
01.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0337/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0350/25 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
8,00 € |
01.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0351/25 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
1 617,45 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0343/25 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
2 025,30 € |
01.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0349/25 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
992,75 € |
01.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0189/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VHP k.ú. Dolný Čepeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
280,00 € |
31.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
0190/25 |
- nákup pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
1 988,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0191/25 |
Spotrebný materiál pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
300,00 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0187/25 |
Vyhotovenie geometrického plánu k.ú. Veľký Meder. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Garay |
33737398 |
|
370,00 € |
31.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
0188/25 |
Nákup živých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
1 500,00 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0333/25 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáciu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
110,21 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0336/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
295,19 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0330/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |