0059/25 |
Zabezpečenie občerstvenia na 17. zasadnutie Zastupiteľstva TTSK dňa 18.02.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
209,60 € |
28.01.2025 |
|
|
01.02.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0058/25 |
Seminár "PAM 40.00" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0009/25 |
Stojan na bicykle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REX, s.r.o. |
16343484 |
|
10 000,00 € |
28.01.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0056/25 |
Podpora personálneho a mzdového informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43 794,15 € |
28.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0057/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
28.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0057/25 |
Zabezpečenie občerstvenia pre poslancov na 15. zasadnutie Rady TTSK dňa 05.02.2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
65,40 € |
27.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0058/25 |
Finstat premium 2 kontá na 12 mesacov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
553,50 € |
27.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0054/25 |
Ročná údržba plynových zariadení |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Marko |
50516957 |
|
330,00 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0050/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
190,49 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0055/25 |
Prístup účtovných informácií firiem na stránku www.finstat.sk - Finstat prémium |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
553,50 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0053/25 |
Taška na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
37,90 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0049/25 |
Servisná prehliadka služ.mot.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
850,08 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0048/25 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
1 518,00 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0051/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
39,60 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0052/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
168,00 € |
27.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0028/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
1 005,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0056/25 |
Poštové poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
24.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
0045/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
44,65 € |
24.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0044/25 |
Prenájom pozemku za účelom realizácie a prevádzky stavby "Návštevnícke centrum pri vodnom mlyne Tomášikovo" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik org. zložka OZ Podunajsko |
36038351 |
|
819,00 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0047/25 |
Kredity pre platenie domén a hostingov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
664,20 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |