0381/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0382/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
494,02 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0384/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0373/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0380/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0374/25 |
Multisport karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
2 064,00 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0376/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 086,64 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0378/25 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-trnavskazupa.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0383/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
04.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0369/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná odborná škola elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0370/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0377/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0379/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0366/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľudovít Jurík |
00911457 |
|
900,00 € |
04.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0200/25 |
mesačná diaľničná známka česká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Státní fond dopravní infrastruktury |
708565508 |
|
17,90 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0198/25 |
- deratizícia priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
309,71 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0199/25 |
- deratizácia priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Deratim G s. r. o. |
55938752 |
|
318,08 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0197/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0201/25 |
Zabezpečenie občerstvenia na 18. výjazdové zasadnutie Zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
292,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0196/25 |
Zabezpečenie obedu pre zúčastnených hostí na 15. zasadnutí Komory miestnej samosprávy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kaštieľ Gbeľany, s.r.o. |
44122047 |
|
769,30 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |