Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1101/25 Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob Trnavský samosprávny kraj 37836901 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 60,27 € 20.08.2025 28.08.2025 Faktúra
1100/25 Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line Trnavský samosprávny kraj 37836901 Asseco Solutions, a.s. 00602311 4 459,52 € 20.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1098/25 Kytica Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 50,00 € 20.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1102/25 Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na "Medzinárodnom folklórnom festivale v Montecatini Terme" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Špačinčanka o. z. 51259575 1 000,00 € 20.08.2025 04.09.2025 Faktúra
1099/25 detský plášť biely Trnavský samosprávny kraj 37836901 MARMON - SK s. r. o. 47477202 146,75 € 20.08.2025 11.09.2025 Faktúra
0607/25 balónová výzdoba Trnavský samosprávny kraj 37836901 G-Buildings s. r. o. 55185428 1 111,98 € 19.08.2025 22.08.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0609/25 Poskytovateľské služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 BigMedia, spol. s r. o. 43999999 611,31 € 19.08.2025 26.08.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0608/25 Poskytovateľské služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Trnavská produkčná s.r.o. 50383469 1 476,00 € 19.08.2025 26.08.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
1097/25 Servis služ.mot.vozidla TT706IV Trnavský samosprávny kraj 37836901 Autocomodex s.r.o. 31443036 54,21 € 19.08.2025 04.09.2025 Faktúra
0606/25 Dekoračné potreby pre potreby DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 ANATEX, s.r.o. 36650641 1 703,55 € 19.08.2025 10.09.2025 Ing. Lívia Kuchárková vedúca OPÚ Objednávka
0605/25 Dekoračné potreby pre potreby DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 dm drogerie markt, s.r.o. 31393781 210,30 € 19.08.2025 10.09.2025 Ing. Lívia Kuchárková vedúca OPÚ Objednávka
1096/25 Čierna textilná záťažová vstupná rohož FLOMA Fiona Trnavský samosprávny kraj 37836901 Flomat s.r.o. 05939585 159,85 € 19.08.2025 11.09.2025 Faktúra
0706/25 Ubytovanie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotel Sendlinger Tor, Altstadt-Lehel, 165243366 122,40 € 19.08.2025 16.09.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0603/25 Spotrebný materiál pre potreby podujatia Deň otvorených dverí TTSK 2025 Trnavský samosprávny kraj 37836901 Marcel Griflík VERTICAL 33203571 12,30 € 18.08.2025 18.08.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0601/25 spotrebný materiál pre potreby DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Lukáš Minarovič, JaM - chránená dielňa 43617603 130,50 € 18.08.2025 19.08.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0602/25 spotrebný materiál pre potreby DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 TEDi Betriebs s.r.o. 46919872 20,00 € 18.08.2025 19.08.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0597/25 spotrebný materiál pre potreby DOD Trnavský samosprávny kraj 37836901 Action Slovakia s.r.o. 54527571 17,74 € 18.08.2025 19.08.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0599/25 Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 700,00 € 18.08.2025 22.08.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0622/25 diaľničné známky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vignette & Visa BV 90577434 45,34 € 18.08.2025 22.08.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPU Objednávka
0598/25 Predplatné "Zriaďovateľ" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 125,00 € 18.08.2025 22.08.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca oddelenia OPÚ Objednávka