0201/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0200/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby, Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0213/25 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pralinkovo s. r. o. |
54359066 |
|
494,98 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0210/25 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
1,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0212/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
241,08 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0195/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
823,24 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0196/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
287,70 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0115/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
334,56 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
0117/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zajtra Studio spol. s r. o. |
46943994 |
|
121,77 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OpÚ |
Objednávka |
0116/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metropolitný inštitút Bratislavy |
52324940 |
|
99,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OpÚ |
Objednávka |
0118/25 |
- oprava okna |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN |
52918220 |
|
80,00 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0121/25 |
Školenie zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského |
36333166 |
|
124,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0119/25 |
Zrnková káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
431,03 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0120/25 |
Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
500,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0122/25 |
Nákup kvetov - MDŽ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
948,00 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0202/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0211/25 |
Nájom častí vodnej stavby koruny ľavostr.ochrannej hrádze rieky Moravy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
|
8 363,00 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0205/25 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 543,53 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0206/25 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 997,22 € |
04.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0198/25 |
Konferencia "eFleet Day 2025" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zajtra Studio spol. s r. o. |
46943994 |
|
121,77 € |
04.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |