0256/25 |
- kalibrácia alkohol testerov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
80,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0257/25 |
zdravotnícke vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
290,28 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0258/25 |
licenčná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
2 110,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0547/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
567,77 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0548/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
154,37 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0549/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
524,35 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0542/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
344,42 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0539/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 084,80 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0545/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0541/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,09 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0259/25 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
iFix s. r. o. |
47019948 |
|
194,00 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0254/25 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lifestarter |
50718274 |
|
20,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0536/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0537/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0255/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Modrá čerešňa s. r. o. |
54446830 |
|
417,50 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Líva Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
0530/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
966,05 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0531/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
990,75 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0533/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
262,92 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0535/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 986,05 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0527/25 |
Teplo - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
2 670,77 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |