Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0201/25 Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,63 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
0200/25 Telekomunikačné služby-datové služby, Telekomunikačné služby-Cloud Server Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 085,22 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
0213/25 Cukrovinky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Pralinkovo s. r. o. 54359066 494,98 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
0210/25 Prenájom častí pozemkov na LV č. 9056 v k.ú. Skalica - projekt "Moravská cyklotrasa, úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7,3 MVE - Baťov kanál" Trnavský samosprávny kraj 37836901 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 1,00 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
0212/25 Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava 00491861 241,08 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
0195/25 Oprava mot. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 823,24 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
0196/25 Oprava mot. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 287,70 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
0115/25 Školenie zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Direct Impact, s.r.o. 35833637 334,56 € 04.03.2025 04.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková vedúca OPÚ Objednávka
0117/25 Školenie zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zajtra Studio spol. s r. o. 46943994 121,77 € 04.03.2025 04.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OpÚ Objednávka
0116/25 Školenie zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Metropolitný inštitút Bratislavy 52324940 99,00 € 04.03.2025 04.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OpÚ Objednávka
0118/25 - oprava okna Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN 52918220 80,00 € 04.03.2025 05.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0121/25 Školenie zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského 36333166 124,00 € 04.03.2025 06.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0119/25 Zrnková káva Trnavský samosprávny kraj 37836901 EuroCoffee s. r. o. 45950938 431,03 € 04.03.2025 11.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0120/25 Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 500,00 € 04.03.2025 11.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0122/25 Nákup kvetov - MDŽ Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 948,00 € 04.03.2025 11.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0202/25 Telefónne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,67 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
0211/25 Nájom častí vodnej stavby koruny ľavostr.ochrannej hrádze rieky Moravy Trnavský samosprávny kraj 37836901 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 8 363,00 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
0205/25 Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 543,53 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
0206/25 Telekomunikačné poplatky za dátové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 997,22 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
0198/25 Konferencia "eFleet Day 2025" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zajtra Studio spol. s r. o. 46943994 121,77 € 04.03.2025 09.04.2025 Faktúra