0803/25 |
Doprava žiakov na podujatie Návšteva Talentcentra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Juraja Fándlyho, Ulica Fándlyho 763/7A, Sereď |
37839918 |
|
585,00 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0807/25 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
|
369,00 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0808/25 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
196,74 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0810/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
570,80 € |
23.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0812/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Knižnica Juraja Fándlyho Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,05 € |
23.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0809/25 |
Vstupenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská letecká asociácia |
51823292 |
|
1 320,00 € |
23.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0420/25 |
Výsadba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
565,00 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0801/25 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
738,00 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0802/25 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
361,62 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0419/25 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku vo vlastníctve TTSK v k.ú. Piešťany. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
490,00 € |
20.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Silvia Horňáková |
Vedúca ONM |
Objednávka |
0046/25 |
"Dobudovanie spojovacej chodby medzi HB a P1 + nadstavba pavilonov" - ZSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
151 798,31 € |
20.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0416/25 |
Diaľničná známka česká |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Státní fond dopravní infrastruktury |
708565508 |
|
25,30 € |
19.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0796/25 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní koncertu Festivalu ARCO "REKVIEM" Pavla Krršku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský komorný orchester |
36089010 |
|
2 000,00 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0800/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
23,49 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0797/25 |
Prenájom nehnuteľností pri zabezpečení verejného podujatia Festival Letectva Piešťany 2025 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Letisko Piešťany, a.s. |
36266906 |
|
80 000,00 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0795/25 |
Kosenie pozemku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja |
37847783 |
|
391,45 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0798/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
19.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0793/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
76,20 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0799/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EuroCoffee s. r. o. |
45950938 |
|
431,03 € |
19.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0792/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 910,50 € |
19.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |