Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0195/25 Oprava mot. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 823,24 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
0196/25 Oprava mot. vozidla Trnavský samosprávny kraj 37836901 ALDY Trnava, a.s. 36229971 287,70 € 04.03.2025 24.03.2025 Faktúra
0115/25 Školenie zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Direct Impact, s.r.o. 35833637 334,56 € 04.03.2025 04.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková vedúca OPÚ Objednávka
0117/25 Školenie zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zajtra Studio spol. s r. o. 46943994 121,77 € 04.03.2025 04.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OpÚ Objednávka
0116/25 Školenie zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Metropolitný inštitút Bratislavy 52324940 99,00 € 04.03.2025 04.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OpÚ Objednávka
0118/25 - oprava okna Trnavský samosprávny kraj 37836901 Ivan Špaček - PROFI SERVIS OKIEN 52918220 80,00 € 04.03.2025 05.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0121/25 Školenie zamestnancov TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 Vzdelávacia Akadémia Jána Amosa Komenského 36333166 124,00 € 04.03.2025 06.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0119/25 Zrnková káva Trnavský samosprávny kraj 37836901 EuroCoffee s. r. o. 45950938 431,03 € 04.03.2025 11.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0120/25 Revitalizácia zelene v budovách Úradu TTSK Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 500,00 € 04.03.2025 11.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0122/25 Nákup kvetov - MDŽ Trnavský samosprávny kraj 37836901 FLORALart s.r.o. 50082426 948,00 € 04.03.2025 11.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0202/25 Telefónne poplatky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,67 € 04.03.2025 17.03.2025 Faktúra
0211/25 Nájom častí vodnej stavby koruny ľavostr.ochrannej hrádze rieky Moravy Trnavský samosprávny kraj 37836901 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047 8 363,00 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
0205/25 Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13 543,53 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
0206/25 Telekomunikačné poplatky za dátové služby Trnavský samosprávny kraj 37836901 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 997,22 € 04.03.2025 27.03.2025 Faktúra
0198/25 Konferencia "eFleet Day 2025" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Zajtra Studio spol. s r. o. 46943994 121,77 € 04.03.2025 09.04.2025 Faktúra
0197/25 Konferencia "Vráťme mestá deťomi" Trnavský samosprávny kraj 37836901 Metropolitný inštitút Bratislavy 52324940 99,00 € 04.03.2025 09.04.2025 Faktúra
0114/25 letenky Trnavský samosprávny kraj 37836901 Brussels Airlines BE0400853488 520,90 € 03.03.2025 04.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0113/25 Občerstvenie Trnavský samosprávny kraj 37836901 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 51,00 € 03.03.2025 05.03.2025 Ing. Lívia Kuchárková Vedúca OPÚ Objednávka
0190/25 Dodávka elektriny /Úrad TTSK/ Trnavský samosprávny kraj 37836901 encare, s.r.o. 52302555 1 856,11 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra
0193/25 Hlasové služby, mobilný internet Trnavský samosprávny kraj 37836901 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 613,76 € 03.03.2025 12.03.2025 Faktúra