1045/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
969,88 € |
04.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0624/24 |
reprezentačný dar - regionálny produkt |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
329,40 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1039/24 |
Tričká ku kampani - "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
751,50 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1038/24 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1036/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Letecký deň detí 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorácky aeroklub Senica |
31827942 |
|
5 000,00 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0622/24 |
Výmena bombičky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
8,99 € |
02.07.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0623/24 |
Elektrospotrebič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
302,89 € |
02.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
1029/24 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
474,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1013/24 |
Laboratórne vyšetrenie vzorky pitnej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave |
00610933 |
|
384,00 € |
02.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1041/24 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
3,60 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1031/24 |
Pitná voda /cisterna/ na podujatie "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
73,03 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1032/24 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 271,15 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1037/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
11 328,00 € |
02.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1033/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SPŠE Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1035/24 |
Výučba anglického jazyka zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola dopravná |
00491861 |
|
191,10 € |
02.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0621/24 |
Poštové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5 000,00 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Peter Markovič |
Riaditeľ Úradu TTSK |
Objednávka |
0619/24 |
Poskytovateľské služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bitly, Inc. |
9 |
|
89,75 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0620/24 |
Online predplatné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
19,99 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0616/24 |
- kosenie trávnika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
486,10 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1004/24 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
373,14 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |