0873/24 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0926/24 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
617,06 € |
31.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0799/24 |
PHM, prevádzkové náplne, umývanie vozidiel, autodoplnky, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 973,34 € |
31.05.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0512/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Action Slovakia s.r.o. |
54527571 |
|
20,89 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0509/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
20,40 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0510/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
64,30 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0514/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
6,28 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0511/24 |
Spotrebný materiál pre potreby DOD TTSK 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vetro-plus, s. r. o. |
36410896 |
|
45,94 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0513/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
208,10 € |
30.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0793/24 |
Papierenský materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
67,28 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0788/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku v k.ú. Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
250,00 € |
30.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0787/24 |
Workshop "Macramé opasok, vyšívanie na svoje oblečenie - Fashion mini Market" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Zuzana Pešková |
46377867 |
|
126,00 € |
30.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0789/24 |
Sprievodný program v podobe DJ setu počas podujatia SWAP rastlín KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Erik Šiška |
55347789 |
|
400,00 € |
30.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0882/24 |
Kytica a veniec na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLORALart s.r.o. |
50082426 |
|
250,00 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0898/24 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0852/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
348,00 € |
30.05.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0504/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
90,00 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0503/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
38,40 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0502/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
197,50 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0506/24 |
plastové tovary |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
21,65 € |
29.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |