0057/24 |
Školenie zamestnancov Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
178,80 € |
24.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPU |
Objednávka |
0052/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
629,11 € |
24.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0053/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
315,99 € |
24.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0059/24 |
- nákup sady stieračov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
42,54 € |
24.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0068/24 |
Vývoz odpadu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DS Garden, s.r.o. |
46903763 |
|
1 102,80 € |
24.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0073/24 |
Viazací stroj |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 283,50 € |
24.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0183/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPTIK MORVAY |
36262633 |
|
52,00 € |
24.01.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0050/24 |
Zabezpečenie občerstvenia na 10. zasadnutie Zastupiteľstva TTSK dňa 14.02.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
299,60 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0046/24 |
licencie finstat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
420,00 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0049/24 |
Zabezpečenie občerstvenia pre poslancov na 8. zasadnutie Rady TTSK dňa 30.01.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0048/24 |
elektrické rýchloviazače |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
1 283,50 € |
23.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0047/24 |
Inzercia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
46,37 € |
23.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0045/24 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
70,00 € |
23.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0054/24 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
888,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0058/24 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0051/24 |
Sťahovanie nábytku do budovy SOŠE Sibírska, Trnava, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
284,00 € |
23.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0061/24 |
Batéria do záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
91,70 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0060/24 |
Pevný disk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,98 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0182/24 |
OOPP pre zamestnanca Ú TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eyerim s.r.o. |
47970006 |
|
97,50 € |
23.01.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0045/24 |
- parkovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
400,00 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |