0758/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEF Distribution SK, s.r.o. |
35703466 |
|
3 175,20 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0756/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Guden Guden s.r.o. |
36350834 |
|
240,00 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0754/24 |
- oprava a výmena dochádzkového systému Wega
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
832,80 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0755/24 |
nahrávacie zariadenie videotelefón kompatibilný s videovrátnikom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
667,20 € |
03.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1343/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na organizovanie 21. ročníka medzinárodného jazzového festivalu Trnavský jazzyk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
3 000,00 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1349/24 |
Poháre na hasičské podujatie "O pohár župana" TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
56,35 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1341/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
03.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1373/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 896,00 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0071/24 |
Seminár "Technické zhodnotenie dlhodobého majetku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
95,20 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0071/24 |
Seminár "Technické zhodnotenie dlhodobého majetku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
95,20 € |
03.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1344/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní XXIII. ročníka medzinárodného folklórneho festivalu "Trnavská brána 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
3 000,00 € |
03.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0747/24 |
- nákup kytíc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0748/24 |
- odobrný školiaci seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
98,00 € |
02.09.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
vedúca OPÚ |
Objednávka |
0632/24 |
- výmena čelného skla na služobnom motorovom vozidle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
618,48 € |
02.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0749/24 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
1 493,28 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0746/24 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie VH pozemku k.ú. Rastice. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Dubeň |
1024962103 |
|
180,00 € |
02.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
Vedúca ONM |
Objednávka |
1321/24 |
Vyvesenie zástav |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
168,00 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1354/24 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
808,77 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1320/24 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
10 540,80 € |
02.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1330/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |