0128/24 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
745,20 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0160/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
429,96 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0115/24 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
941,46 € |
05.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0173/24 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
10,80 € |
05.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0110/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
58,80 € |
05.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0126/24 |
Ukončovanie projektu SLA zmluvy - príprava a odovzdanie podkladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
19 470,00 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0154/24 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 224,00 € |
05.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0240/24 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
5 300,00 € |
05.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0093/24 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
158,00 € |
02.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca oddelenia OPÚ |
Objednávka |
0092/24 |
- nastavenie a uvedenie turniketov do prevádzky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
421,20 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0095/24 |
Letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
824,11 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0094/24 |
Prenájom mantinelov na floorbalové turnaje, ktoré sa odohrajú v rámci
XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
100,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0096/24 |
Prenájom parkoviska pri MŠH a polovica parkoviska pred
reštauráciou RELAX - pri príležitosti XVI. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský úrad |
123 |
|
70,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0112/24 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stred.odb.škola elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0102/24 |
Strážna služba KTC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
2 220,00 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0170/24 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi432 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Imre Madácha s VJM-Madách Imre Gimnázium Slnečná 2, Šamorín |
17050103 |
|
432,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0097/24 |
Support pre správu proxy F5 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 980,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0086/24 |
predlžovačky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
141,48 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0087/24 |
služby súvisiace s prístupom na internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FastSpring |
9 |
|
44,75 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |
0089/24 |
kuchynské vybavenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
10,40 € |
01.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPU |
Objednávka |