1462/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní "Svetového čipkárskeho festivalu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÁBENCE |
50014447 |
|
2 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1456/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na podujatí "Folklórny festival Východná" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tradície minulosti - mosty k budúcnosti |
37836340 |
|
1 000,00 € |
23.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0072/24 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába-Dunaj-Váh ETT |
30244186111 |
|
3 500,00 € |
23.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1463/24 |
Výmena telefónnych aparátov v telefónnej ústredni TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hardware Support s.r.o. |
46178899 |
|
22 400,00 € |
23.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0830/24 |
- nákup leteniek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
448,32 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1452/24 |
Roll-up banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
170,95 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1452/24 |
Roll-up banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
170,95 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1450/24 |
Reklamné služby - tlač a výlep na podujatie " Kam na strednú TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
181,20 € |
20.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1451/24 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
29,00 € |
20.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0085/24 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
2 400,00 € |
19.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0824/24 |
- výroba menoviek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
91,32 € |
19.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
Vedúca OPU |
Objednávka |
0829/24 |
Filter do kávovaru pre potreby Úradu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
14,28 € |
19.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0825/24 |
Občerstvenie na Metodický deň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
550,00 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0828/24 |
Seminár |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
29,00 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1464/24 |
Roll-up banner jednostranný s tlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pixel Print s.r.o. |
50557050 |
|
459,00 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0827/24 |
Dekoračné predmety TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Virtue s. r. o. |
34116800 |
|
447,94 € |
19.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
0864/24 |
spotrebný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Viktor Bínovský - BEBI |
33555729 |
|
9,60 € |
19.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing.Lívia Kuchárková |
Vedúca OPÚ |
Objednávka |
1444/24 |
Svietidlá - výmena |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
82,54 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1443/24 |
Nápoje, zálohové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
286,31 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1447/24 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 20. ročníka podujatia "OVÁL 2024" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OLDTIMER - MÚZEUM SEREĎ |
42404681 |
|
1 500,00 € |
19.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |